為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作的預(yù)防性作用,提高資金使用效益,促進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)建設(shè),華軒公司財(cái)務(wù)科開展財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作。
為確保內(nèi)部審計(jì)的客觀性、專業(yè)性,華軒公司聘請(qǐng)了第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)配合開展審計(jì)工作,此次審計(jì)主要針對(duì)2023年度單位財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)效益情況。通過(guò)查閱財(cái)務(wù)憑證、賬本、報(bào)表、管理制度等資料進(jìn)行,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范問題對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了整改,此舉堵塞了制度執(zhí)行和管理中的漏洞,為促進(jìn)財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序開展,防范資金風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。
下一步,財(cái)務(wù)科將持續(xù)加大跟蹤問效,并適時(shí)開展內(nèi)部審計(jì)整改“回頭看”工作,確保問題整改條條有著落,件件有回音,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)整改成效和工作質(zhì)效。